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增值税一般纳税人申报流程及相关问题解决方法

时间:2024-10-14 21:11:23

1、一般纳税人在征期内进行申报,申报具体流程为:(一)抄报税:在征期内登陆开票软件抄税,并通过网上抄报或办税厅抄报,向税务机关上传上月开票数据。(二)纳税申报:登陆网上申报软件进行网上申报。网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款。(没有税款也要点实时扣款)(三)清零解锁:申报成功后,返回开票系统对税控设备进行清卡。(一般自动清卡)

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3、按照填写顺序进行填写步骤一、填写附表(一):销售收入情况。部分栏次对纯货物劳务类纳税人开放;部分栏次对纯服务、不动产、无形资产类纳税人开放;兼营纳税人相关行次都会放开。第11、12列的数据与附表三差额征税会勾稽。差额征税启用白名单管理,如果没有向主管税务所报送过,将无法填写差额征税栏次。

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4、有差额扣除的,请填写附表(三):服务、不动产和无形资产扣除项目明细此表无法直接填写,点击附表一12列服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额,会弹出填写框,在此框中填写数据,相关数据会带到附表三中相应的行次。如果没有差额征税,不应点击12栏,否则打开后无法关闭填写框,只能点击左上角退出此申报表。

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6、有不动产分期抵扣项目的,填写附表(五):注意不动产分期抵扣计算表第五列“本期转出的待抵扣不动产进项税额”增加监控要大于等于零0,不允许填写负数。

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8、《本期抵扣进项税额结构明细表》是必填表哦:《本期抵扣进项税额结构明细表》第1栏“税额”列 =《附列资料(二)》(第12栏“税额”列-第10栏“税额”列-第11栏“税额”列)

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10、步骤四、有享受减免税业务的填写增值税减免税申报明细表:此表不是必填表,如不涉及,请不要点击进入。填写减免税信息时,需要先点击选择减免大类,再点击选择减免小类,进而填写数据。请您一定要根据业务具实填写减免税明细数据。注意,有些减免税项目是必须向主管税务机关备案后才能填写的。

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12、步骤六、四大行业营改增企业还需要填写营改增税负分析测算明细表按照相应的增值税砉媳疸绍税率和营业税税率可以根据带出的应税项目代码及名称来选择填写。纳税人兼营此次营改增四大行业的应税行为,应分项目填报《测算明细表》,即多项应税行为分行填报对应“应税项目代码及名称”及相关栏次数据。同期发生相同应税行为,适用不同计税方法的,应将不同计税方法的销售额、差额扣除额等数据分行填报《测算明细表》。享受增值税差额征税政策且发生差额扣除额的,才能按实际扣除额填报第4列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”。当期发生的应税项目,按国家统一的原营业税政策规定享受差额扣除政策的,可以填报对应行次第9 列“本期发生额”。如果有差额项目,11列也需要填写差额,与第4列保持一致。

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