1、一.期末处理1.期末结转:点击期末结转,选择需要结转的月份

2、第一步:选择需要计提的项目生成凭证,或点击查看凭证查看已经计提过的项目并支持修改;也可以不计提直接进行下一步

3、鼠标放在金额上,可以查看取数规则并修改结转百分比和税率



4、如果账套涉及外币核算,可以在此处修改本期结账时的汇率

5、第二步:保存结转损益的凭证,支持修改

6、保存凭证后再点击下一步

7、第三步,完成期末检查、审核等项目后,点击结账即可

8、二.反结账 在期末结转里,选择需要反结账的月份,反结账后就可以对该月的账务进行处理了。
